688800, Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 10
Версия для слабовидящих
Главная » НПА и документы » Постановления администрации » 2021 год » О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие транспортной системы в Олюторском районе на 2019-2023 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального района от 11.03.2019 № 79
О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие транспортной системы в Олюторском районе на 2019-2023 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального района от 11.03.2019 № 79

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ___ «___» _______2020 года

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие транспортной системы в Олюторском районе на 2019-2023 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального района от 11.03.2019 № 79

В целях эффективного и результативного решения задач, определенных муниципальной программой, на основании постановления администрации Олюторского муниципального района от 30.07.2018 № 206 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Олюторского муниципального района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Олюторского муниципального района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную Программу «Развитие транспортной системы в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального района от 11.03.2019 года № 79 следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной Программы позицию «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального района.

Прогнозируемый объем финансирования Программы за весь период реализации составит 123566,45426 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 23263,67611 тыс. руб.;

в 2020 году – 27395,77815 тыс. руб.;

в 2021 году – 24 507,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 24 200,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 24 200,00000 тыс. руб.

из них:

1. средства краевого бюджета – 95703,77995 тыс. руб. в том числе:

в 2019 году - 10673,27995 тыс. руб.;

в 2020 году – 19030,50000 тыс. руб.;

в 2021 году – 22 000,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 22000,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 22000,00000 тыс. руб.

2. средства бюджета муниципального района – 27862,67431 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 12590,39616 тыс. руб.;

в 2020 году – 8365,27815 тыс. руб.;

в 2021 году – 2 507,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 2200,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 2200,00000 тыс. руб.

Объем финансирования носит прогнозный характер и может корректироваться в ходе реализации Программы».

1.2. Раздел 8 «Ресурсное, обеспечение реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация муниципальной Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального района».

Финансовое обеспечение из краевого и местного бюджетов за весь период реализации составит 123566,45426 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 23263,67611 тыс. руб.;

в 2020 году – 27395,77815 тыс. руб.;

в 2021 году – 24 507,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 24 200,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 24 200,00000 тыс. руб.

из них:

2. средства краевого бюджета – 95703,77995 тыс. руб. в том числе:

в 2019 году - 10673,27995 тыс. руб.;

в 2020 году – 19030,50000 тыс. руб.;

в 2021 году – 22 000,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 22000,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 22000,00000 тыс. руб.

2. средства бюджета муниципального района – 27862,67431 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 12590,39616 тыс. руб.;

в 2020 году – 8365,27815 тыс. руб.;

в 2021 году – 2 507,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 2200,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 2200,00000 тыс. руб.

1.3. В Паспорте муниципальной Подпрограммы «Развитие водного транспорта» позицию «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального района.

Финансовое обеспечение из краевого и местного бюджетов составит 20 105,61527 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 9158,50566 тыс. руб.;

в 2020 году – 4040,10961 тыс. руб.

в 2021 году – 2 507,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 2 200,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 2 200,00000 тыс. руб.

из них:

1. средства краевого бюджета – 6000,00000 тыс. руб. в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

в 2021 году – 2 000,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 2 000,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 2 000,00000 тыс. руб.

2. средства бюджета муниципального района – 14 105,61527 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 9158,50566 тыс. руб.;

в 2020 году – 4040,10961 тыс. руб.

в 2021 году – 507,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 200,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 200,00000 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год».

1.4. В Паспорте муниципальной Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» позицию «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Реализация муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета муниципального района».

Финансовое обеспечение из краевого и местного бюджетов составит 103460,83899 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 14105,17045 тыс. руб.;

в 2020 году – 23355,66854 тыс. руб.

в 2021 году – 22 000,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 22 000,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 22 000,00000 тыс. руб.

из них:

2. средства краевого бюджета – 89703,77995 тыс. руб. в том числе:

в 2019 году – 10 673,27995 тыс. руб.;

в 2020 году – 19030,50000 тыс. руб.

в 2021 году – 20 000,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 20 000,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 20 000,00000 тыс. руб.

2. средства бюджета муниципального района – 13757,05904 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 3431,89050 тыс. руб.;

в 2020 году – 4325,16854 тыс. руб.

в 2021 году – 2 000,00000 тыс. руб.;

в 2022 году – 2 000,00000 тыс. руб.;

в 2023 году – 2 000,00000 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год».

1.5. Раздел 10 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета;

в) оценка эффективности использования средств местного бюджета;

г) оценка степени реализации мероприятий.

Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1/П2 + Ф2/П2 +. . . + Фк/Пк)

к

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

В случае, когда при расчете Ф/П (П/Ф) <0, то считается, что Ф(П(П/Ф) = 0. В случае, когда при расчете Ф/П(П/Ф)>1, то считается, что Ф/П(П/Ф) =1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ <1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О/Л,

где:

БЛ – показатель, исполнения запланированного объема затрат средств бюджета муниципального района, на реализацию программных мероприятий;

О - фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной Программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде.

В случае, когда БЛ <1 за счет экономии бюджетных средств, при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), считается, что БЛ = 1. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ.

Оценка эффективности будет выше, если выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (См) производится по формуле:

(ССНфакт + ССЗфакт)

ССм = --------------------------------- x 100%,

2 x м

где:

См – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССНфакт – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м – количество мероприятий Программы.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ +0,15 x ССм,

где:

Ои - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств;

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по формам, утвержденным постановлением главы муниципального района от 30.07.2018 № 206 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Олюторского муниципального района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Олюторского муниципального района».

В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году».

1.6. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Развитие транспортной системы в Олюторском районе на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.7. Приложение 2 «Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, бюджета муниципального района на реализацию муниципальной Программы «Развитие транспортной системы в Олюторском районе на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.8. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы «Развитие водного транспорта» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.9. Приложение 4 «Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, бюджета муниципального района на реализацию муниципальной Подпрограммы «Развитие водного транспорта» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.10. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.11. Приложение 6 «Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, бюджета муниципального района на реализацию муниципальной Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» изложить в новой редакции согласно приложению 6.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Управления по вопросам строительства, транспорта, энергетике, ЖКХ и муниципального имущества администрации Олюторского муниципального района Дроздова М.Е.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Олюторский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления Олюторского муниципального района.

Глава Олюторского

муниципального района Р.В. Старых

СОГЛАСОВАНО:

Коррупциогенных факторов не выявлено:

Руководитель аппарата администрации ОМР

________________

А.А. Филимонов

Советник (юрист) аппарата

_________________

О.Ю. Писаренко

Заместитель главы администрации ОМР – Руководитель финансово-экономического управления

________________

М.В. Ильченко

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

   

Главный специалист по ведению бухгалтерского учета Управления по вопросам СТЭЖКХ и МИ администрации Олюторского района

24.02.2021 г.

С.П. Бурундукова

Дата создания: 18-08-2021
Дата последнего изменения: 18-08-2021
Официальный сайт органов местного самоуправления Олюторского муниципального района
Адрес: 688800, Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 10
Телефон: 8 (415) 44 52-9-31
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: